Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
MAT/025/19 OLMIT Mitašová Olga 03.4.2019 160,80 EUR s DPH
PČ/002/19 MAVAN, s.r.o. 03.4.2019 112,35 EUR s DPH
HPČ/023/19 MAGNA ENERGIA a.s. 03.4.2019 4 658,21 EUR s DPH
OS12/061/19 MAGNA ENERGIA a.s. 03.4.2019 738,80 EUR s DPH
OS12/059/19 Ing.Eduard Pekár - SLUŽBY 02.4.2019 40,00 EUR s DPH
HPČ/022/19 Dopravné služby PB,s.r.o 01.4.2019 136,02 EUR s DPH
MAT/024/19 IMAO eletric , s.r.o. 01.4.2019 32,44 EUR s DPH
OS12/058/19 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.4.2019 78,00 EUR s DPH
HPČ/024/19 HUMA Pavol Hozdek 29.3.2019 94,17 EUR s DPH
HPČ/025/19 MAVAN, s.r.o. 29.3.2019 63,75 EUR s DPH
OS12/057/19 Peter Majčiník 28.3.2019 1 248,00 EUR s DPH
MAT/022/19 Hahn a syn s.r.o. 27.3.2019 34,71 EUR s DPH
OS12/056/19 Technik servis HB 22.3.2019 93,72 EUR s DPH
HPČ/021/19 Dopravné služby PB,s.r.o 21.3.2019 126,43 EUR s DPH
MAT/023/19 SADRO s.r.o. 20.3.2019 36,41 EUR s DPH
MAT/017/19 M V Slovakia 18.3.2019 700,44 EUR s DPH
MAT/018/19 Linde GAS 18.3.2019 119,06 EUR s DPH
OS12/055/19 AAA Elektroservis 18.3.2019 105,60 EUR s DPH
MAT/019/19 Technik servis HB 15.3.2019 620,00 EUR s DPH
MAT/020/19 Technik servis HB 15.3.2019 254,45 EUR s DPH
MAT/021/19 Technik servis HB 15.3.2019 498,00 EUR s DPH
OS12/052/19 Technik servis HB 15.3.2019 112,80 EUR s DPH
OS12/053/19 Technik servis HB 15.3.2019 339,60 EUR s DPH
OS12/039/19 Melicheríková Zdena Rozkvet 2039/77-10 14.3.2019 472,32 EUR s DPH
OS12/054/19 Melicheríková Zdena Rozkvet 2039/77-10 14.3.2019 145,80 EUR s DPH
HPČ/015/19 HUMA Pavol Hozdek 14.3.2019 248,82 EUR s DPH
HPČ/020/19 Výskumný ústav zváračský /VÚZ/ 14.3.2019 169,20 EUR s DPH
OS12/045/19 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 13.3.2019 274,37 EUR s DPH
OS12/046/19 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 13.3.2019 432,95 EUR s DPH
OS12/047/19 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 13.3.2019 1 477,55 EUR s DPH
HPČ/018/19 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 13.3.2019 1 252,43 EUR s DPH
OS12/048/19 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 13.3.2019 175,21 EUR s DPH
OS12/049/19 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 13.3.2019 52,31 EUR s DPH
OS12/050/19 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 13.3.2019 516,71 EUR s DPH
OS12/051/19 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 13.3.2019 129,23 EUR s DPH
MAT/016/19 Peter Jarabica SERVIS METAL 13.3.2019 535,39 EUR s DPH
OS12/041/19 MAGNA ENERGIA a.s. 13.3.2019 645,71 EUR s DPH
HPČ/016/19 MAGNA ENERGIA a.s. 13.3.2019 4 422,77 EUR s DPH
HPČ/019/19 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 13.3.2019 264,30 EUR s DPH
OS12/042/19 FIRE P.T. Jaroslav Čelko 12.3.2019 99,58 EUR s DPH
OS12/043/19 MEGAWASTE 12.3.2019 10,20 EUR s DPH
MAT/014/19 SADRO s.r.o. 12.3.2019 33,11 EUR s DPH
OS12/033/19 Slovak Telekom, a.s. 12.3.2019 264,38 EUR s DPH
OS12/040/19 AAA Elektroservis 12.3.2019 200,00 EUR s DPH
HPČ/017/19 Teplo GGE s.r.o. 11.3.2019 12 245,00 EUR s DPH
OS12/035/19 Tepláreň, s.r.o. Považská Bystrica 11.3.2019 4 681,73 EUR s DPH
OS12/036/19 thyssenkrupp rothe erde Slovakia,a.s. 11.3.2019 1 165,50 EUR s DPH
OS12/037/19 Linde GAS 11.3.2019 159,73 EUR s DPH
OS12/038/19 Orange Slovensko 11.3.2019 0,06 EUR s DPH
OS12/044/19 Slovak Telekom, a.s. 11.3.2019 25,21 EUR s DPH

<< < 81 82 83 84 85 > >>