Faktúra OS12/217/26
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Deratizácia priestorov SOŠ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 690,20 EUR | ||||||||||||||