Faktúra OS12/283/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Vodné, stočné 10/2025 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 137,76 EUR | ||||||||||||||