Faktúra OS12/217/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Vodné, stočné 8/2025 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 281,23 EUR | ||||||||||||||